Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН 6%
- Опыт — более 20 лет
- Стоимость — от 4 000 ₽
Преимущества бухгалтерского аутсорсинга для ООО на УСН 6%
Ведем весь учет в облачной 1С, считаем налоги и зарплату, сдаем отчеты в ФНС, Соцфонд, Росстат. Заменяем целый бухгалтерский отдел!
Знаем все тонкости упрощенки, мониторим лимиты выручки. Профессионально работаем с НДС: УПД, книги продаж, расчет налога.
Формируем пакет услуг под ваши задачи. Платите только за то, что вам необходимо: от кадрового учета до онлайн-банкинга. Можем даже налоги перечислять за вас!
Соблюдаем сроки, следим за изменениями в законодательстве, заранее находим и устраняем риски. Ваша бухгалтерия под контролем!
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО на УСН 6%
| Услуга | Стоимость |
Нулевой отчет:
|
4 000 руб. |
УСН 6% :
|
от 8 000 руб |
Восстановление бух. учета:
|
от 10 000 руб |
Важно
- Налог 6% платится со всех поступлений, то есть со всех денег, пришедших на счет или в кассу, а не с прибыли.
- Расходы для налога не учитываются. Торговый сбор в Москве можно сразу вычесть из налога УСН без ограничений.
- Налог можно уменьшить на страховые взносы (максимум на 50%).
- Для УСН установлены лимиты по выручке. При превышении порога право на УСН теряется с начала квартала, ООО переходит на ОСН.
- ООО на упрощенке платит НДС при превышении порога доходов. НДС рассчитывается со следующего месяца и платится дополнительно к УСН 6%.
- Расчет и уплату налогов в бюджет ООО вправе доверить аутсорсеру. Это удобно и совершенно законно. К примеру, мы можем перечислять налоги по разовой заявке или регулярно в течение года.
- Книга доходов-расходов (КУДиР) обязательна к ведению. В ней отражаются только доходы, расходы — по желанию для внутреннего учета.
Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН 6%
Этапы работ по бухгалтерскому обслуживанию ООО на УСН 6%
Позвоните или напишите нам — расскажем, что входит в пакет услуг и ответим на все вопросы. На основе ваших данных (количество сотрудников, объем операций в месяц) рассчитаем точную стоимость бухгалтерского сопровождения, чтобы вам легче было принять решение.
У вас будет отдельный чат для прямой связи с бухгалтером. Пишите, звоните, присылайте голосовые и получайте ответы на свои вопросы. Консультации в чате уже в пакете услуг!
Подключим вас к облачной 1С и системам электронной сдачи отчетности. Все настроим и проверим.
Теперь вы ведете свой бизнес, а мы занимаемся бухгалтерией и кадрами:
- собираем первичку,
- заводим данные в базу,
- готовим отчетность,
- считаем налоги и зарплату.
Можем вести онлайн-банкинг, готовить только платежки на оплату налогов или перечислять налоги в бюджет за вас. У нас гибкие условия сотрудничества!
От вас необходимо
- ОГРН и ИНН организации
- Виды деятельности (коды ОКВЭД из ЕГРЮЛ)
- Документы по обособленным подразделениям (если имеются таковые)
Вы получите
- Высокое качество бухгалтерских услуг
- Корректное оформление первичных документов (УПД, счетов-фактур и пр.)
- Подготовку всех видов отчетов, включая деклараций по НДС
- Точный расчет налогов и оформление вычетов по НДС
- Своевременную оплату налогов без штрафов и пени
- Постоянную связь с бухгалтером в чате
- Гарантии конфиденциальности и защиты данных
Видео о порядке оказания бухгалтерских услуг
Зачем отдавать бухгалтерию на аутсорсинг - смотреть на Rutube
Бухгалтерское обслуживание под ключ - смотреть на YouTube
Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН 6%
-
Ключевые особенности УСН 6%
-
Что входит в бухгалтерское обслуживание ООО на УСН 6%
-
Выгода аутсорсинга и ваш следующий шаг
УСН «Доходы», где ставка 6% — это самая простая система налогообложения для ООО. Но даже здесь есть свои тонкости, за которые налоговая может зацепиться. Один неверный расчет и вместо экономии вы получаете штрафы и пени.
Ключевые особенности УСН 6%
Во-первых, все ООО на УСН обязаны вести бухучет и сдавать годовую отчетность. В отличие от ИП, которые могут ограничиться только книгой учета доходов-расходов (КУДиР).
Во-вторых, налоговая база здесь считается по кассовому методу. Доход признается в день фактического поступления денег, а не в день отгрузки или подписания акта.
- Все, что пришло на счет или в кассу, это доход. То есть налогом облагаются не только деньги от продажи товаров/услуг, но также внереализационные доходы. Все это должно попасть в КУДиР и облагаться налогом.
- Кредиты и займы доходом не являются, а полученные по ним проценты — считаются. Аванс — это тоже доход, его возврат нужно корректно отражать, иначе налоговая начислит вам 6% с денег, которые к вам фактически не попали. Ошибки в таких вопросах стоят дорого.
В-третьих, есть отчетность по сотрудникам, страховые взносы и нюансы работы с маркетплейсами, где комиссии удерживаются до перечисления средств. Без правильного учета и контроля легко получить недоимку и пени.
Налог можно уменьшить на страховые взносы до 50%. Учитываются только уплаченные взносы, а не начисленные. То есть сначала нужно заплатить взносы, а потом уменьшать налог.
Но самое главное, ООО на УСН должны постоянно следить за лимитами.
- Если выручка превысит порог по УСН, то компания «слетит» с УСН на ОСН в этом же квартале. Придется пересчитывать налоги по ОСН задним числом.
- Как только выручка превысит порог по НДС, со следующего месяца ООО начнет платить НДС и отчитываться по нему.
При превышении лимитов и переходе на ОСН или НДС многие бухгалтеры допускают критические ошибки, которые приводят к серьезным штрафам и доначислениям. Доверяйте свой учет и расчет налогов только профессионалам!
Что входит в бухгалтерское обслуживание ООО на УСН 6%
Мы возьмем на себя рутину, чтобы вы занимались развитием бизнеса. Что включает в себя бухгалтерское обслуживание вашей компании на УСН 6%.
- Организация и ведение учета. Займемся оформлением первички (УПД, платежки и пр.) и заполнением КУДиР. При любом количестве операций мы выстроим работу так, чтобы у вас всегда были прозрачные цифры.
- Расчет налога и контроль уведомлений ФНС. Налог считается просто: вам на расчетный счет или в кассу предприятия пришло 100 руб., необходимо уплатить в бюджет 6 рублей, если приход составил 1 000 000 руб., в бюджет нужно перечислить 60 000 руб. Но дьявол кроется в деталях: доход надо уметь правильно считать. Например, возврат займа, ошибочно учтенный как доход, приведет к переплате налога.
- Расчет и уплата НДС. При превышении лимитов по выручке поможем выбрать выгодную для вас ставку НДС и правильно рассчитать сумму налога. Также мы можем перечислять за вас налог в бюджет (доп. услуга) или только готовить платежки на оплату.
- Подготовка и сдача отчетности. Годовая бух. отчетность может быть подготовлена по упрощенной форме, но ее тоже нужно правильно составлять и вовремя отправлять. При переходе на НДС поможем вести книгу продаж и сдавать декларации по НДС.
- Зарплата и кадры. Рассчитаем з/п, отпускные, больничные и прочие выплаты. Составим отчеты по сотрудникам (СЗВ-ТД, РСВ, 6-НДФЛ).
Также нужно каждый квартал рассчитывать и платить авансовые платежи.
Выгода аутсорсинга и ваш следующий шаг
Передавая нам бухгалтерию, вы получаете не исполнителя, а партнера. Вы экономите не только время, которое стоит дороже услуг бухгалтера, но и деньги, избегая штрафов и необоснованных доначислений налогов.
- Поможем оптимизировать налоговое бремя законными способами, правильно учитывать страховые взносы при расчете налогов.
- Обеспечим мониторинг лимитов выручки. При превышении лимита поможем без ошибок перейти с УСН на ОСН, перенести остатки, учесть доходы и расходы.
- При переходе на НДС подскажем, на какой ставке вам выгоднее работать (пониженной или общей). Поможем оформлять УПД, вести книги продаж, рассчитывать налог и отчитываться по нему.
- Мы умеем вести бухгалтерию селлеров маркетплейсов: учитывать комиссии и временные разрывы в поступлении средств и отчетов.
- Мы знаем, как вести работу с контролирующими органами. Ответим профессионально на запросы ФНС, поможем пройти проверку без лишних вопросов, если потребуется, подготовим разъяснения.
Не ждите конца квартала, когда придет уведомление налоговой с требованием доплатить налог из-за неверно учтенного дохода или комиссии. Позвоните или напишите нам прямо сейчас. Мы проведем экспресс-аудит вашей текущей ситуации, подсветим потенциальные риски и предложим выгодное коммерческое предложение. С нами ваша бухгалтерия будет работать незаметно, точно и строго по закону!
Часто задаваемые вопросы
ИП не обязаны это делать, но может для внутренних нужд. А вот ООО на УСН должны заниматься бухгалтерским учетом: делать проводки, формировать баланс и другие отчеты. Можно использовать упрощенные способы (сокращенный план счетов, упрощенная отчетность), но полностью игнорировать бухучет ООО не могут, это грозит штрафами.
Для УСН законом введено три ключевых лимита: 1) по выручке, 2) по количеству сотрудников, 3) по стоимости основных средств. Превышение любого параметра приводит к переходу с УСН на ОСН, причем с начала текущего квартала (когда произошло превышение).
Также есть лимиты по НДС, при превышении которых упрощенцы начинают платить НДС и сдавать по нему отчетность.
Налог 6% можно уменьшить на страховые взносы, но только на те, что реально уплачены, а не только начислены. Если у сотрудников нет, то можно зачесть до 100% взносов (актуально для ИП), если есть — до 50%.
На УСН 15% всю сумму взносов можно зачесть в расходах, уменьшив налоговую базу.
Есть определенное правило: если бизнес работает в убыток или прибыль настолько мала, что налог с нее составляет менее 1% всей выручки, то государству платится минимальный налог по ставке 1%.
Но это правило применяется только к УСН 15%. Для УСН 6% минимальный налог не применяется, бизнес просто платит налог с оборота, а не с прибыли (с возможностью вычесть страховые взносы).
Только не путайте это с региональной льготой, когда власти субъекта понижают ставки УСН для определенных направлений деятельности. Это не имеет отношения к минимальному налогу.